山东地情档案 AI 原始文本 文章:概况 资料库:天桥区情资料库 章节:天桥年鉴(1999-2003) 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/c14/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/c14/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/c14/section/2/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/c14/section/2/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/c14/section/2/article/388/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/c14/section/2/article/388/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====


    1998—2002年,天桥区财政工作紧紧围绕区委、区政府发展财税型区域经济的
工作思路,严格贯彻落实上级一系列财政方针政策,在财政刚性支出逐年加大、资
金供需矛盾十分突出的情况下,坚持依法理财,全面完成了上级财政机关下达的各
项业务指标。 1998年,完成地方财政收入12708万元,比上年增长33.11%;财政
支出13316万元,比上年增长27.38%。2002年,完成地方财政收入31060万元,比
1998年增长144.4%, 年均递增28.9%;财政支出30643万元,比1998年增长130
.1%,年均增长26%。
    1998—2001年财政收支情况一览表
┌────┬──────────────────┬──────────────────────────────┐
│        │    地方财政收入(万元)              │    财政支出(万元)                                          │
│        ├─────┬─────┬──────┼─────┬─────┬─────┬──────┬─────┤
│  年份  │          │          │占计划      │  比上年完│          │          │  占计划    │  比上年完│
│        │年初计划  │实际完成  │            │          │年初计划  │实际完成  │            │          │
│        │          │          │  (%)      │成增长(%)│          │          │  (%)      │成增长(%)│
├────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│  1998  │  10536   │  12708   │  120.62   │  33.11  │  9300    │  13316   │  143.18   │  27.38  │
├────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│  1999  │  15000   │  16055   │  107.03   │  26.34  │  13500   │  16608   │  123.02   │  24.72  │
├────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│  2000  │  20300   │  20528   │  101.12   │  27.86  │  19300   │  21617   │  112.01   │  30.16  │
├────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│  2001  │  23826   │  25871   │  108.58   │  26.03  │  23049   │  26930   │  116.84   │  24.58  │
├────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│  2002  │  30010   │  31060   │  103.5    │  20.06  │  29000   │  30643   │  105.67   │  21.69  │
└────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┘
    注:年初计划数为人代会通过的预算收支数

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