年内,对2005年审计的52个单位的审计结论落实情况进行检查,共涉及违规金额6.19亿元,管理
不规范金额1.33亿元,审计结论落实率连续第6年达100%。完成效益审计项目272个,查出损失浪费金
额923万元,促进增收节支5623万元。全市已建内审机构882个,配备人员2394人,共审计项目10341个,
查出损失浪费资金5374万元,促进增收节支1亿元。
审计管理
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年内,对2005年审计的52个单位的审计结论落实情况进行检查,共涉及违规金额6.19亿元,管理
不规范金额1.33亿元,审计结论落实率连续第6年达100%。完成效益审计项目272个,查出损失浪费金
额923万元,促进增收节支5623万元。全市已建内审机构882个,配备人员2394人,共审计项目10341个,
查出损失浪费资金5374万元,促进增收节支1亿元。