山东地情档案 AI 原始文本 文章:内部审计 资料库:临沂市情资料库 章节:2004临沂年鉴 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/bg/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/bg/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/bg/section/5/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/bg/section/5/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/bg/section/5/article/524/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/bg/section/5/article/524/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====


    建立内部审计制度,每个月由专职审计员牵头,依据《临沂海关内部审计制度》制订详细的审计
计划和审计方案,对当月所进行的进出口货物监管、加工贸易合同备案核销、减免税审批等工作及相
应的业务单证进行审计,审计整改结果与年终科室考核评比挂钩,实行严格的责任追究制。全年共审
计进出口报关单718份,加工贸易备案合同420份,已核销手册383份,减免税审批档案195份,共发现
填制不规范、漏签名等6类问题,逐票逐项进行了整改,通过业务内审,严密了业务操作,消除了业
务隐患。

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