内部审计

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建立内部审计制度,每个月由专职审计员牵头,依据《临沂海关内部审计制度》制订详细的审计
计划和审计方案,对当月所进行的进出口货物监管、加工贸易合同备案核销、减免税审批等工作及相
应的业务单证进行审计,审计整改结果与年终科室考核评比挂钩,实行严格的责任追究制。全年共审
计进出口报关单718份,加工贸易备案合同420份,已核销手册383份,减免税审批档案195份,共发现
填制不规范、漏签名等6类问题,逐票逐项进行了整改,通过业务内审,严密了业务操作,消除了业
务隐患。