重点企业、行业、项目、资金审计

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加大了对重点国有企业和国有资产控股的股份制企业的审计力度,共审计企业44户,查处各类违
规资金金额5.21亿元,收缴财政491万元,促进增收节支685万元。组织了对保险公司和地方金融机构
的审计,查出各类违规资金金额5257万元,上缴财政170万元。促进了金融管理的加强和规范。开展
了对普教经费、财政支农资金、计划生育专项资金、气象资金等专项审计和调查,共审计581个单位,
查出违规资金问题10.76亿元,提出了改进的意见和建议。认真执行外资审计操作指南,强化外资运
用审计,共审计世行、外国政府贷、援款项目13个,审计资金总额5541万元,促进项目单位加强了管
理,维护了全市利用外资的信誉。对52个建设项目进行了审计,查处违规资金金额3712万元,节省建
设投资1563万元,并深入分析了问题产生的原因,提出了改进的意见和建议。完成了领导交办的各类
审计事项,对服务领导决策、消除化解矛盾、维护社会稳定起到了积极作用。此外,还对济宁市电力
系统进行了审计,共查出违纪违规资金金额1.8亿元。