财务人员认真负责,严格执行财务制度,合理调整使用经费,充分利用有限资金,保证了所管辖
的23个行政事业单位393人的财务正常开支,较好地完成了全年的支出计划,保证了机关工作的正常
运转,受到各有关部门的好评。全年计划1047.4万元,追加计划1519万元,实际开支2592万元。综合
项目开支:电费计划100万元,实际开支257.1万元。水费计划100万元,实际开支209.7万元。暖气费
计划100万元,实际开支252.8万元。同时,加强水电暖等收费工作管理,收费工作人员克服种种困难,
收取电费117.95万元、取暖费58.6万元、卫生费9.23万元。并对安装暖气附属设施的住户进行收费,
加强了采暖管理,减轻了财政负担。
财务管理
视图
财务人员认真负责,严格执行财务制度,合理调整使用经费,充分利用有限资金,保证了所管辖
的23个行政事业单位393人的财务正常开支,较好地完成了全年的支出计划,保证了机关工作的正常
运转,受到各有关部门的好评。全年计划1047.4万元,追加计划1519万元,实际开支2592万元。综合
项目开支:电费计划100万元,实际开支257.1万元。水费计划100万元,实际开支209.7万元。暖气费
计划100万元,实际开支252.8万元。同时,加强水电暖等收费工作管理,收费工作人员克服种种困难,
收取电费117.95万元、取暖费58.6万元、卫生费9.23万元。并对安装暖气附属设施的住户进行收费,
加强了采暖管理,减轻了财政负担。