市审计局继续完善质量控制、效能考评、廉政监督“三个委员会”,细化责任约束,规范执法行
为。坚持审计现场会议、现场考勤、工作底稿管理、组长负责制、限时审结制等规定,实行“四级复
核”,落实质量责任,定期组织检查,确保了项目的审计质量。根据市政府《审计结论落实工作暂行
规定》,召开专题整改会,下发整改意见书和回访征求意见表,组织专门力量对审计整改情况进行督
促检查。各部门单位采纳审计建议1315条,制定整改措施65项,健全完善规章制度231项,制订管理办
法107项,审计结论落实率连续八年保持100%。有3个项目被评为全省优秀审计项目,有12个项目受到
省厅的通报表彰。
【审计管理】
视图
市审计局继续完善质量控制、效能考评、廉政监督“三个委员会”,细化责任约束,规范执法行
为。坚持审计现场会议、现场考勤、工作底稿管理、组长负责制、限时审结制等规定,实行“四级复
核”,落实质量责任,定期组织检查,确保了项目的审计质量。根据市政府《审计结论落实工作暂行
规定》,召开专题整改会,下发整改意见书和回访征求意见表,组织专门力量对审计整改情况进行督
促检查。各部门单位采纳审计建议1315条,制定整改措施65项,健全完善规章制度231项,制订管理办
法107项,审计结论落实率连续八年保持100%。有3个项目被评为全省优秀审计项目,有12个项目受到
省厅的通报表彰。