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[同级财政预算执行情况审计]

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   [同级财政预算执行情况审计]
从1995年10月开始的、对市及9个县本级财政预算执行情况的审计,到本年4月全部结束。其间, 共审计一级预算单位295个,延伸审计基层预算单位664个,审计资金总额64.4亿元。通过审计,客观、 全面地评价了1995年度本级预算执行情况,充分肯定了各级财税部门在党委、政府的领导下,认真贯 彻《预算法》,严格预算管理所取得的成绩。审计工作结束后,依照《审计法》的规定,向本级人大 常委会和政府进行了报告。本次审计,由于准备充分,措施得力,既坚持了依法审计的原则,又坚持 在本级政府的领导下,与财税部门和各预算执行单位搞好协调配合,使审计工作进展顺利,取得良好 效果,达到了预期目的。市政府、市人大常委会在听取和审议审计情况报告后,对审计工作给予了充 分肯定,对审计报告比较满意,认为审计部门“做了大量认真细致的工作,在执行《审计法》等有关 法规方面严肃认真,《报告》体现了实事求是的精神。”这次“同级审”的顺利进行,为今后开展本 级预算执行情况审计探索了路子,积累了经验。