审计局

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=bd&A=12&rec=85&run=13

[机构设置] 1984年6月成立博兴县审计局。1986年,内部机构有:工商企业股、行
政事业财政金融股和人事秘书股, 人员编制12人。1988年5月经县编委批准,建立博
兴县审计事务所,为股级事业单位,编制3人;7月,正式挂牌办公。1989年全局人员
增加到20人。1990年9月,经县编委批准,博兴县审计事务所升格为副科级事业单位。
1992年1月,县委批准审计局成立党组。1993年4月,经县编委批准“博兴县审计事务
所” 更名为“博兴县审计师事务所”,单位性质、职能不变;9月,县级机构改革,
全局定编30人,其中行政17人、事业13人,内设办公室、财政金融审计股、工商企业
审计股, 审计师事务所为自收自支的事业单位。1995年9月审计局工会成立,高圣田
任主席。1996年12月,郭树青接任工会主席。此后机构稳定,沿革至今。

[国家审计]审计是独立检查会计帐目,监督财政、财务收支真实、合法、效益的行
为。国家审计是指各级审计机关对本级人民政府各部门和下级人民政府、国家金融机
构、国有企业和国有资产占控股或主导地位的企业、基本建设单位及国家法律规定应
当进行审计的单位进行审计监督。 1986年, 共审计20个单位, 查出各种违纪金额
427.4万元, 应上缴财政110.6万元,至年底已入库91.8万元。1987-1989年,共审计
183个单位,查出各种违纪金额1420.1万元,为财政增加收入479.7万无;清理出小金
库4个,资金23.2万元。1990年,共审计91个单位,审出违纪金额378万元,为财政增
收节支181万元。 特别是对粮食行业的16家企业进行了系统审计,解决了粮食违纪和
财政补贴不实的问题。 1991年,共审计96个单位,审出违纪金额760万元,应上缴财
政141万元, 查出损失浪费120万元,促进增收节支251万元。1992年,共审计80个单
位, 查出违纪违规金额709万元,追回侵占挪用金额59万元,组织入库44万元,促进
增收节支145万元。 1993年,共审计144个单位,查出违纪违规金额476万元,上缴财
政147.4万元。1994-1995年,共审计85个单位,查出违纪金额1009万元,应上缴财政
1 76万元,已缴122万元。
1996年, 共审计53个单位或项目,同比增长20.5%。其中,同级财政审计2
4个, 包括一级预算单位审计19个、镇乡财政审计4个、预算外资金审计1个,企业审
计12个,行政事业单位审计8个,基建项目审计7个,金融审计2个。审计资金总额2.1
亿元, 查出违纪金额1209万元, 同比增长84%;查出违规金额1662万元,同比增长
18.7%。应上缴财政94万元,同比增长28.8%;到年底已缴90万元,同比增长40.6%。

[内部审计]始于1986年。是年12月首次出台了《内部审计审签制度实施试行办法》,
确定第一批建立内部审计机构的有:经济委员会、二轻公司、物资综合公司、商业局、
粮食局、供销联合社、城乡建设委员会等7个单位,审签内容是企业(年、季、月) 会
计报表、纳税申报表、贷款申请表、行政事业财务预决算四部分。审计重点是数字是
否真实可靠、有无弄虚作假违反财经纪律的现象和影响企事业单位经济效益的重大问
题。1987年,开展内审的单位由上年的7个扩大到10个,内审人员由8人增加到2 7人,
部分单位已开展经常性、规范化内审工作。1988年,在企业承包经营责任制审计、检
查违纪、查处经济案件和行业整顿中发挥了作用。如粮食局内审股对所属15个企业实
行了会计报表审计和纳税、贷款审计签证制度,查出有问题资金70多万元。1 989年,
已建内审机构和配有专职审计人员的单位48个,比上年增加38个;已配内审人员67人,
比上年增加48名。全年审计项目174个,促进增收节支金额144万元,查出损失浪费金
额226.6万元, 纠正违纪和各类有问题金额51.8万元。1993年,内部审计网络已经形
成, 全年审查项目128个,查出有问题资金370万元,纠正违纪违规金额7 0万元,帮
助企业清理收回拖欠款107万元,提出建议282条、采纳建议提高经济效益25.1万元。
1996年,共完成经营目标责任审计、离任审计、报表审签等审计项目54个,纠正违纪
违规金额169万元,提出合理化建议146条,促进增收节支123.5万元。

[社会审计]社会审计业务由审计师事务所承担。自1989年起开展业务工作。当年审
计297个单位, 查证金额13927万元,业务收入7.43万元。1990-1992年,共审计单位
603个, 查证金额36821.5万元,查出贪污案件1起,赃款5.9万元;纠正违纪款188万
元。业务收入21.59万元。1993年,审计单位662个,查证金额60185.75万元。其中基
建工程决算审计项目31个, 送审金额2148.7万元, 审增金额30.3万元, 审减金额
350.6万元。纠正违纪违规金额312万元。业务收入51.76万元。1994年,审计单位666
个, 查证金额112476.74万元。其中基建工程预、决算审计项目30个,送审金额2700
万元,核增额69.4万元,核减额803.4万元。业务收入63.85万元。1995年,审计单位
6 79个,查证金额120028万元,其中基建开工前审计单位11个、决算审计单位28个,
送审金额3360万元, 审增金额14.6万元,审减金额793万元,审减率24%。业务收入
80.22万元。 1996年,审计单位906个,查证金额403702.69万元。其中基建工程决算
审计项目63个,送审金额7726.6万元,审增金额24.1万元,审减金额1801.6万元,核
减率23%。 纠正违纪违规金额7277万元。提出合理化建议123条。全年实现社会审计
服务收入124.4万元,比上年增长55.5%,完成年计划的243.9%。