第三节内部审计

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1985年,全市开始推行内部审计制度,审计机关建立内审工作管理体系,先后健全计划管
理、质量控制、检查评比、人员培训、统计报表分析以及工作考核等项制度。至1987年,
市直机关和企业内部审计机构共审计700个单位,纠正各种违纪金额374万元,查出损失浪
费111万元,促进增收节支508万元。乡镇(办事处)和实业公司的内部审计机构在审计乡
镇企业和农村财务中, 共查出损失浪费10万余元,纠正违纪金额15万元,增收节支152万
元,对促进企业改革、建立健全自主经营、自负盈亏、自我约束机制,提高经济效益发挥
重要作用。
1993年,全市各级内审机构相继建立,共完成审计项目332个,查出损失浪费金额151万元,
纠正违纪违规金额100万元。1994年,全市内审机构共完成审计项目(单位)393个,占年
度计划的140%, 比1993年增加18%;查出损失浪费金额344万元,纠正违纪金额408万元,
提高经济效益772万元。1995年,全市建立内审机构166个,其中专职机构74个;内部审计
人员402人, 其中专职人员134人。全年内审机构共完成审计项目(单位)494个,查出损
失浪费金额458万元, 纠正违纪金额385万元,提出建议措施被采纳373条,促进提高经济
效益668万元。 年内,印发《1995年内部审计工作意见》《关于加强内部审计业务指导和
监督工作的意见》,为指导监督内审工作提供依据。1996年,全市有70%以上的集团公司、
大中型企业建立内审机构,配备专职内审人员,有计划、有组织地开展各项审计工作。全
年完成内审项目(单位) 483个,查出损失浪费金额623万元,纠正违纪金额470万元,促
进提高经济效益金额1236万元。1997年,完成审计项目568个,查出损失浪费金额651万元,
促进增收节支1225万元。1998年,全市已建内审机构170个,配备内审人员423人,其中专
职人员167人。全年完成审计项目631个,查出损失浪费710万元,促进增收节支1776万元。
1999年,乡镇审计发展较快,全市30个乡镇(街道)建立审计所,配备审计人员88人,部
分乡镇村办企业及重点村也建立审计组织。市、区审计机关联合对全市近百家内部审计机
构、乡镇审计组织的机构建立、制度建设、工作开展情况进行全面检查,提出改进措施。
当年,全市内审机构完成审计项目503个,查出损失浪费557万元,促进增收节支1149万元,
纠正违规金额592万元。
2000年,全市有内审机构176个,配备内部审计人员429名,其中专职机构80个,
专职人员171名。 年内, 共审计单位698个,占全年项目计划的115%,查出损失浪费资金
708万元, 纠正违规金额669万元,促进增收节支1253万元,提出建议意见被采纳381条。
2003年, 市内部审计协会成立,发展团体会员86家,个人会员126人。全市内审机构发展
到146个, 内审人员355人,其中专职机构62个,专职人员140人。2004年,加强对内审人
员的培训, 组织外出学习培训4期, 举办内审规范培训班2期, 受训人员220人(次)。
2005年,改进内审管理指导和监督体制,建立完善分行业管理指导网络,全市内审工作走
上依法、自律管理轨道。
1985年至2005年,全市内审机构共完成审计项目8264个,查出损失浪费资金7275
万元,纠正违规金额8096万元,增收节支14017万元。