审 计 监 督

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【工作职责】 按照《宪法》和《审计法》的规定,对本级预算执行和下级政府决算情况、
国有和国有控股企业、国有金融机构、关系国计民生的基金和专项资金、国家建设项目的预
算和决算进行审计监督;对县级以下党政领导干部、国有及国有控股企业领导人员任期经济
责任进行审计监督;对各部门、国有金融机构和企业事业组织的内部审计进行业务指导和监
督;承办本级人民政府和上级审计机关交办的其他事项。

【工作成果】 2005年,全市审计机关共完成审计项目(单位)195个,查处违规金额6.9亿
元,为财政增收节支9603万元,其中应缴财政5025万元,审减工程造价4578万元;发现重大
违规违纪案件线索3起,均移交纪检、检察或其上级主管部门立案查处。

【重点工作】 (一)同级财政预算执行审计。年内,共审计单位42个,查处违规金额1.6
亿元, 管理不规范金额3.6亿元。开展了农村税费改革、重点中小学收费、落实“收支两条
线” 、社会医疗保险、政府外债等6项财政改革措施情况的审计和审计调查,调查部门单位
54个,揭露和剖析了政策执行及财政财务管理方面存在的一些深层次问题。市人大常委会给
予了较高评价,指出:“审计部门紧紧围绕全市经济工作中心和财政体制改革的各项措施,
全面履行审计职责,在维护财经秩序、促进建立公共财政制度、为人大加强预算监督等方面
发挥了重要作用”。
(二)经济责任审计。围绕加强对权力的监督和制约,完善领导干部监督机制,成立日照市
经济责任审计工作领导小组,健全完善离任必审、任中五年审一遍的经济责任审计机制,前
移监督关口, 强化经常性监督。共对100名党政领导干部和企业领导人员进行了审计,其中
任中审计76项,离任审计24项。查处违规金额4.2亿元,管理不规范金额3.8亿元。首次对五
莲县开展了县委书记、县长经济责任审计试点,受到上级机关的肯定。
(三)固定资产投资审计。围绕节约国家投资,提高效益,完善管理体制,全面加强政府投
资审计。加大工程造价审计力度,对重点建设项目进行全程跟踪审计。全年共审计工程项目
69个,审计投资总额1.6亿元,核减工程款4578万元,平均审减率达27%。
(市审计局)