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审计监督

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【工作职责】 按照《宪法》和《审计法》的规定,对本级预算执行和下级政府决算情况、国有和国有控股企业、国有金融机构、关系国计民生的基金和专项资金、国家建设项目的预算和决算进行审计监督;对县级以下党政领导干部、国有及国有控股企业领导人员任期经济责任进行审计监督;对各部门、国有金融机构和企业事业组织的内部审计进行业务指导和监督;承办本级人民政府和上级审计机关交办的其他事项。

【工作成果】 2006年,全市审计机关共完成审计项目(单位)214个,查处违反财经法纪金额6.8亿元,为财政增收节支9542万元,其中上缴财政3373万元,审减工程造价6169万元。

【重点工作】 (一)同级财政预算执行审计。围绕检查问题、规范管理、促进改革,不断深化预算执行审计。年内共审计和调查部门单位33个,组织开展了乡镇财政现状、土地出让金核算使用情况、财政困难县乡扶持政策落实情况、重点税源企业和高速公路服务区纳税情况、住宅小区物业管理费收缴和使用情况等5项专题调查,全面反映财政预算执行情况,促进财政改革政策的落实。另外,对日照开发区财政决算情况进行了审计。
(二)经济责任审计。坚持“离任必审,任中五年审一遍”的原则,不断拓宽审计面,改进审计方式,强化审计结果运用。全年共对89名党政领导干部和企业领导人员进行了审计,其中市局对15名处级干部开展了离任审计,对9名处级干部开展了任中审计,对岚山区主要负责人进行了经济责任审计。
(三)固定资产投资审计。对水上运动基地、灯塔风景区,以及市政工程、园林工程等83个项目进行了审计,共审计投资额26581万元,核减工程款6169万元。对水上运动基地二期、南沿海公路等重大投资项目进行了跟踪审计试点,发现项目管理中存在的问题和薄弱环节,及时督促整改。
(市审计局)