第三节 内部审计

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1993年,蒿泊街道办事处配备2名专职审计人员,负责乡镇内部审计工作。2003年4月28日,区内部审计协会成立。至2010年末,会员单位总数84个,专兼职内审人员196人,其中170人取得岗位资格证书。
内部审计协会
2003年4月28日,经区召开区内部审计协会第一届会员代表大会,协会正式成立,制订《内部审计协会章程》和《会议制度》《优秀科研论文、先进集体、先进个人评选制度》《协会印章管理制度》《档案管理制度》《财务管理制度》等规章制度,吸收首批会员单位66个。选举产生常务理事会,聘任名誉会长、名誉副会长。2003年8月8日,召开一届二次会员代表大会,接收崮山审计站等10个单位为会员单位,协会会员单位76个。2004年5月21日,召开一届三次会员代表大会,调整部分名誉会长,增选4位常务理事,吸收威海海马尼龙有限公司等8个单位为会员,会员单位总数达84个。2009年6月12日,召开二届一次会员代表大会,选举产生第二届协会常务理事、会长、秘书长。
业务培训 区内审协会成立后,每年都组织一些实用培训活动。2003年8月,区内审协会组织举办内部审计技术与方法培训班,聘请山东大学威海分校资深教师系统地讲解内部审计的定义、职能、技术与方法等知识,80余名专兼职内审人员参加培训。2003年7月、9月和2004年7月,共选派36名业务骨干,分三期参加中国内审协会在昆明、黄山和大连举办的业务培训班。2003年,组织全区230名内审(财务)人员参加中国内部审计协会举办的“内部审计规定、准则百题有奖知识竞赛”。2005年,组织27人次分别参加省、市内审协会在济南、威海举办的4期业务培训班。2003年8月至2010年12月,区内审协会组织70名内审业务骨干参加市审计局、市内审协会在山东成山轮胎股份有限公司、三角集团、文登电业公司、金猴集团、文登中心医院等地召开的内部审计工作现场会,提高内审人员实际操作能力。
宣传交流 2003~2010年,报纸、杂志、网络等新闻传媒共采用协会稿件108篇 ;编辑出版《内审动态》30期;组织内审研讨活动8次,收到内审论文117篇,从中选择40篇优秀论文推荐到威海市内审协会参加全市范围内评选,全部获奖。
内部审计业务
财务收支审计 1992~2010年,各内审机构完成财务收支审计项目539个,查纠违规金额4245万元,提出审计建议182条,落实审计建议,促进增收节支2614万元。
经济责任审计 1992~2010年,各内审机构完成经济责任审计133个,查纠违规金额1880万元,提出合理化建议67条,促进增收节支1500万元。
投资审计 1992~2010年,完成投资审计250个,查纠违规金额4861万元,审减节约单位资金4700万元。
合同审计 1992~2010年,完成审计项目780个,查出违规金额3870万元,促进增收节支6890万元。华夏集团有限公司积极开展合同审计,审计合同340份,合同标的额6.7亿元,节约单位资金2800万元,提出合理化建议23条,全部被领导采纳。
管理审计 1992~2010年,开展管理审计项目215个,查处违规金额4138万元,提出合理化建议257个,促进增收节支4793万元。
采购比价审计 1992~2010年,完成采购比价审计254个,查处违规金额2512万元,为企业降低采购成本6700万元。
乡镇审计 镇、街道均设立审计机构,1992~2010年开展财务收支审计、投资审计、经济责任审计等124个项目,查处违规金额1300万元。同时,结合农村财务管理制度的实际,崮山镇制订“月审”制度,泊于镇制订“村账镇村双管”制度,促进了农村经济的健康发展和社会稳定。