审计工作

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【概况】 2004年,审计局共有干部职工62人。局长张显忠,副局长耿卫星、刘清峰、石广元、孙进;纪检组长薛英林。设有办公室、人事科、法制科、财政金融审计科、行政事业审计科、农业与资源环保审计科、固定资产投资审计科、经贸审计科、外资运用审计科,另设有经济责任审计办公室(直属
事业单位)。
【审计成果】 审计单位88个, 查出违规金额11.31亿元, 决定处理上缴财政1.15亿元, 归还原渠道资金2634万元。 对20个单位开展专项审计调查发现违规金额7685万元。 移送纪检监察部门案件8起,涉案人员12人。促进部门制定完善规章制度38条。在全国、全省经济责任审计工作会议上,分别作了典型介绍,被评为“全省经济责任审计工作先进单位”,被省委宣传部表彰为党员教育先进单位,被市委评为文明机关。
【财政审计】 对2003年度市本级财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计,同时开展财政收支真实性、 转移支付及困难补助资金等6项审计调查。提交的审计工作情况报告受到市人大的充分肯定。 对3个县级政府2003年度财政决算情况实施了审计,查出隐瞒转移预算收入,虚增财政收入,虚列财政支出等问题。

【专项审计】 对全市农业扶贫专项资金、全市城市居民最低生活保障资金等专项资金、全市法院、质量技术监督系统财政财务收支情况进行了审计和调查,查出超范围超标准收费,私设小金库、挤占挪用专项资金等问题。对市广播电视中心工程审计,审减工程造价2147万元。
【经济责任审计】 对42人进行了经济责任审计,查出违规金额15468万元,其中个人负主管责任3876万元,负直接责任11692万元。审计建议给予党政纪处分1人,移送纪检监察机关线索2起。审计后,晋升1人,平调37人。
(魏戎 王忠东)