第十节 审计稽核

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第十节 审计稽核

1994年在行社分门之前,广饶县信用社的审计工作由县农行审计科负责,成员由
农行和信用社人员组成,行社执行统一的审计稽核制度。1994年行社分门之后,联社
成立督查科,负责对全县信用社的业务进行审计稽核,当时审计工作受市农业银行审
计科领导,仍沿用农行审计制度。1996年与农业银行脱钩后,审计工作由市农村金融
体制改革领导小组领导,根据市办的有关审计工作意见,制定《广饶县农村信用社审
计稽核考核办法》、《广饶县农村信用社稽核工作意见》及《广饶县农村信用社审计
稽核检查方案》等一系列方案和操作规程,使信用社的审计工作走向正规。2001年全
县实行市场经理制,督查科与财务科合并为业务保障部,负责对全县17处信用社66个
网点的审计稽核工作。
根据市办的年度审计工作意见,联社督查科对全辖审计工作本着实事求是的原则,
积极开展审计工作。每年对所辖网点至少一次全面的常规审计,包括存款业务、贷款
业务、 对会出日常业务的制度执行情况的审计检查。同时每年把3个信用社作为重点
审计单位,每季一次对其进行全面审计稽核,从而更好地保证各项业务顺利开展。
在常规审计工作的同时, 根据市办和联社的工作安排,搞好专项审计工作,199
6~2001年,对会计年终决算进行1188社次2370多个工作日的审计,确保了决算数字的
准确性。1995年对全县财务收支情况进行专项审计,根据工作需要对单位负责人及信
贷人员进行离任审计、内控制度审计、信贷资产质量审计、信用代办站审计等,圆满
完成各项审计稽核工作。
2001年共检查会计凭证1580本, 检查核对借款凭证3500份,审核存贷款利息653
笔,工作350场次,投放工作日190余个,撰写审计报告45份。