山东地情档案 AI 原始文本 文章:第十节 审计稽核 资料库:东营市情资料库 章节:东营市农村信用社志 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/b5/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/b5/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/b5/section/3/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/b5/section/3/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/b5/section/3/article/150/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/b5/section/3/article/150/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====
第十节 审计稽核 行社合署办公时,对农村信用社业务审计稽核工作由农行县支行负责。1994年行 社分设后, 联社成立督察科,负责全县17个信用社的审计稽核和安全保卫检查。199 6年10月联社成立审核科,设专职稽核人员2名,负责全县17个信用社稽核任务。稽核 科成立以来在上级行和联社党组的正确领导下,始终发挥医师、谋师、卫师的作用, 抓重点,求质量,上水平,促管理,增效益,保障了上级的各项规章制度的落实,促 进了各项业务的发展,为全县农村信用合作事业的发展起到保驾护航作用。随着农村 信用社体制改革和市场经理制的实施, 2000年6月份,联社调整了机关内设机构,取 消了稽核科,全县的审计稽核工作交由业务保障部管理。 为了提高稽核质量,联社每年都结合实际,提出审计工作意见,制定审计稽核工 作考核办法。自1999年以来,联社加大了审计稽核工作力度。在常规稽核上,坚持每 季一次,工作重点放在各项内控制度的完善和落实上,主要检查各类人员岗位职责履 行情况,特别注重检查了内部资金往来、财务管理和核算、重要空白凭证有价证券以 及印押证的管理情况。在专项稽核上,侧重于大额贷款信息制度的落实,财务收支的 真实合法性以及信贷资产状况,新放款质量等。在稽核工作中注重做到以下四个结合: 一是与辅导相结合,逐步提高职工素质;二是与完善规章制度结合,实现各项工作制 度化;三是与规范化管理相结合,实现业务操作程序化;四是与奖惩相结合,维护法 规制度的严肃性。 行社分设8年来, 共完成稽核任务101项,共纠正违章贷款374万元,帮助基层信 用社盘活不良贷款1897万元, 规范贷款借据427笔,金额5124万元,纠正利息差错20 8笔, 金额7.4万元,较好地完成上级行和联社交办的各项任务,稽核科先后2次在全 市农村信用社工作会议上做典型发言,自联社成立以来,未发生任何责任事故,稽核 工作走在全市的前列。