第十节 审计稽核

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第十节 审计稽核

行社合署办公时,对农村信用社业务审计稽核工作由农行县支行负责。1994年行
社分设后, 联社成立督察科,负责全县17个信用社的审计稽核和安全保卫检查。199
6年10月联社成立审核科,设专职稽核人员2名,负责全县17个信用社稽核任务。稽核
科成立以来在上级行和联社党组的正确领导下,始终发挥医师、谋师、卫师的作用,
抓重点,求质量,上水平,促管理,增效益,保障了上级的各项规章制度的落实,促
进了各项业务的发展,为全县农村信用合作事业的发展起到保驾护航作用。随着农村
信用社体制改革和市场经理制的实施, 2000年6月份,联社调整了机关内设机构,取
消了稽核科,全县的审计稽核工作交由业务保障部管理。
为了提高稽核质量,联社每年都结合实际,提出审计工作意见,制定审计稽核工
作考核办法。自1999年以来,联社加大了审计稽核工作力度。在常规稽核上,坚持每
季一次,工作重点放在各项内控制度的完善和落实上,主要检查各类人员岗位职责履
行情况,特别注重检查了内部资金往来、财务管理和核算、重要空白凭证有价证券以
及印押证的管理情况。在专项稽核上,侧重于大额贷款信息制度的落实,财务收支的
真实合法性以及信贷资产状况,新放款质量等。在稽核工作中注重做到以下四个结合:
一是与辅导相结合,逐步提高职工素质;二是与完善规章制度结合,实现各项工作制
度化;三是与规范化管理相结合,实现业务操作程序化;四是与奖惩相结合,维护法
规制度的严肃性。
行社分设8年来, 共完成稽核任务101项,共纠正违章贷款374万元,帮助基层信
用社盘活不良贷款1897万元, 规范贷款借据427笔,金额5124万元,纠正利息差错20
8笔, 金额7.4万元,较好地完成上级行和联社交办的各项任务,稽核科先后2次在全
市农村信用社工作会议上做典型发言,自联社成立以来,未发生任何责任事故,稽核
工作走在全市的前列。