金融外资审计

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围绕地方金融机构的规范和发展,重点审计金融机构资产负债、资金规模和
资金结构以及金融风险等方面存在的问题。 2005年,全市共审计单位9个,查出
违规金额8646万元。市审计局对市城市信用社、市企业信用担保公司、市基本建
设投资公司以及利用外资项目还款期管理效益情况进行审计,并对天同证券公司
进行了专项审计调查。对薛城、峄城、台儿庄三个区利用世界银行贷款加强灌溉
农业项目(二期)还款期管理及效益情况的审计,发现三个区普遍存在虚报工程
支出问题, 挪用项目资金2225万元,截留挪用项目资金105万元,虚增各级配套
资金1092万元,共计造成虚列交付使用财产4292万元,并提出了加强项目资金使
用管理的建议。