财政预算执行审计

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按照“揭露问题,规范管理,促进改革,制约权力,提高效益”的工作思路,
把预算执行审计作为各项审计业务的重中之重,精心组织,加大工作力度,审计
工作呈现出覆盖面进一步拓宽、反映问题更具有针对性、审计评价更加全面客观
的明显特点。 全市共审计部门、单位66个,查出违规金额19241万元,已上交财
政7575万元。市级预算执行除对市财政局、市地税局、市国库审计外,还对市直
35个部门、 单位进行审计,并延伸审计了12个基层单位,查出违规金额10373万
元。 在对7户重点税源企业纳税申报、税款缴纳情况的延伸审计中,共查出漏征
漏交税款5574.2万元,市委主要领导对此专门作出重要批示,要求有关部门采取
措施,落实整改。市局还对峄城区、薛城区政府2005年度财政决算进行审计。区
(市)审计局对13个乡镇进行了财政决算的审计,查出财政收入不实5141万元,
财政支出核算不实5519万元。通过预算执行和财政决算审计,进一步提高了财政
资金管理水平和使用效益,促进了财政预算的规范管理,为政府加强对财政工作
的领导和人大加强对财政工作的监督,提供了真实依据。