按照“揭露问题,规范管理,促进改革,制约权力,提高效益”的工作思路,
把预算执行审计作为各项审计业务的重中之重,精心组织,加大工作力度,审计
工作呈现出覆盖面进一步拓宽、反映问题更具有针对性、审计评价更加全面客观
的明显特点。 全市共审计部门、单位66个,查出违规金额19241万元,已上交财
政7575万元。市级预算执行除对市财政局、市地税局、市国库审计外,还对市直
35个部门、 单位进行审计,并延伸审计了12个基层单位,查出违规金额10373万
元。 在对7户重点税源企业纳税申报、税款缴纳情况的延伸审计中,共查出漏征
漏交税款5574.2万元,市委主要领导对此专门作出重要批示,要求有关部门采取
措施,落实整改。市局还对峄城区、薛城区政府2005年度财政决算进行审计。区
(市)审计局对13个乡镇进行了财政决算的审计,查出财政收入不实5141万元,
财政支出核算不实5519万元。通过预算执行和财政决算审计,进一步提高了财政
资金管理水平和使用效益,促进了财政预算的规范管理,为政府加强对财政工作
的领导和人大加强对财政工作的监督,提供了真实依据。
财政预算执行审计
按照“揭露问题,规范管理,促进改革,制约权力,提高效益”的工作思路,
把预算执行审计作为各项审计业务的重中之重,精心组织,加大工作力度,审计
工作呈现出覆盖面进一步拓宽、反映问题更具有针对性、审计评价更加全面客观
的明显特点。 全市共审计部门、单位66个,查出违规金额19241万元,已上交财
政7575万元。市级预算执行除对市财政局、市地税局、市国库审计外,还对市直
35个部门、 单位进行审计,并延伸审计了12个基层单位,查出违规金额10373万
元。 在对7户重点税源企业纳税申报、税款缴纳情况的延伸审计中,共查出漏征
漏交税款5574.2万元,市委主要领导对此专门作出重要批示,要求有关部门采取
措施,落实整改。市局还对峄城区、薛城区政府2005年度财政决算进行审计。区
(市)审计局对13个乡镇进行了财政决算的审计,查出财政收入不实5141万元,
财政支出核算不实5519万元。通过预算执行和财政决算审计,进一步提高了财政
资金管理水平和使用效益,促进了财政预算的规范管理,为政府加强对财政工作
的领导和人大加强对财政工作的监督,提供了真实依据。