第七辑 审计工作

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【概况】 1996~2000年,共完成审计项目1043个,审计总金额151亿元,查处
违纪金额14525万元, 上缴财政2125万元,提出审计建议1180条,促进增收节支
6791万元,提交审计报告1043篇。(1)预算执行审计。审计了152个单位(次),
查处违纪金额3002万元,增加财政收入850万元,被采纳建议46条。(2)乡镇财
政决算审计。 审计55个单位,查处违纪金额1131万元,增加财政收入125万元,
被采纳建议134条。(3)金融机构审计。审计25个单位,查处违纪金额2061万元,
上缴财政63万元, 被采纳建议63条。(4)企业审计。每年对市属企业进行资产
负债损益审计和年薪制考核审计。 审计474个单位,查处违纪金额6185万元,上
缴财政823万元,被采纳建议464条,促进增收节支提高经济效益6791万元。(5)
行政事业审计。审计238个单位,查处违纪金额1711万元,上缴财政264万元,被
采纳建议293条。 (6)固定资产投资审计。审计67个项目,查处违纪金额435万
元,被采纳建议128条。(7)离任审计。审计32个单位,被采纳建议66条。

【计算机审计】 现已配备微机48台,达到局机关审计人员人手一台,实现局
内联网, 建成了审计办公自动化系统。自主研制开发了8个审计专用软件,其中
工商企业财务收支审计系统、基建项目审计系统、行政机关财务核算系统已经通
过山东省科委鉴定。1998年又研制出了企业注册资金验证、粮食系统审计、人事
管理、 行政事业财务管理审计4个应用软件。2000年又对部分软件进行了彻底更
新, 推出了“财务收支审计系统”。利用自己设计的软件审计850多个项目。先
后5次作为县级审计机关的代表参加审计署在蓬莱、 吉林、潍坊、南京等地组织
召开的计算机审计技术研讨会,受到审计署领导和专家的高度评价。

【内部审计】 加强对内部审计工作的管理和指导,1994年共设立内部审计机
构23个,内审人员68名,到1998年,内部审计机构发展到31个,内审人员159名。
共开展财务收支审计880个, 经济效益审计342个,基本建设审计240个,经济责
任审计109个,促进增收节支提高效益3791万元。

【社会审计】 1996年设有两个事务所,1999年社会审计人员发展到54人,其
中高中级以上职称16人。业务范围不断拓展,自1994年到1998年共开展财务查证
项目1353个, 基建决算审计728个,注册资金验证1605个,资产评估68个,为委
托单位增收节支16064万元。1999年底,事务所与审计局脱钩。
(刘大
庆)